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    600961,600961株冶集团股吧

    发布时间:2025-04-14 05:53:19阅读()来源:未知作者:admin

    株洲冶炼集团股份有限公司(股票代码:600961),简称“株冶集团”,成立于1993年12月20日,并于2004年8月13日在上海证券交易所上市。公司注册资本为107287.27万元,法定代表人为刘朗明,董事会秘书为陈湘军。

    公司位于湖南省株洲市天元区衡山东路12号,联系电话为073128391242和073128392172,传真为073128390145,电子邮箱为zytorch@minmetals.com,公司网址为www.torchcn.com。

    株冶集团主要从事常用有色金属的冶炼业务,包括锌、铅及其合金产品的生产,并综合回收铜、金、银、铋、镉、铟、碲等多种稀贵金属和硫酸。公司拥有国内最大的铅锌生产规模,锌产量一直居同行业首位,占全国锌产能的10%左右,是中国最大的单体锌冶炼企业。

    株冶集团的产品包括锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金、铅锭、铅基合金、黄金、白银等,副产品有硫酸、氧化锌、锑白粉等,矿产品包括铅精矿、锌精矿、金精矿、铜精矿等,以及小产品镉锭、铟锭。

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    公司背靠矿业央企五矿集团,经营稳健,股权结构稳定,控股股东为湖南有色金属集团有限公司(“湖南有色”),五矿集团为湖南有色的全资股东。

    截至2024年9月30日,株冶集团的营业总收入为197.59亿元,同比上升1.82%;归母净利润为7.87亿元,同比上升28.70%。公司每股收益为0.49元,每股净资产为2.50元,每股经营性现金流为0.88元。

    株冶集团在2024年的盈利能力显著提升,毛利率为8.82%,同比增加3.34%;净利率为4.06%,同比增加24.12%。公司的现金流和债务状况也需要关注,货币资金同比减少37.48%,主要原因是年末集中支付冬储购进原料款增加;有息负债为22.5亿元,同比减少28.09%,但有息资产负债率仍高达21.25%。

    总体来看,株冶集团在有色金属冶炼领域具有较强的市场地位和盈利能力,未来发展前景值得期待。

    株冶集团(600961)2024年业绩分析:营收净利润双增长,盈利能力显著提升

    株冶集团(股票代码:600961)近期发布了2024年年报,数据显示,公司营业总收入达到197.59亿元,同比增长1.82%;归母净利润为7.87亿元,同比增长28.7%。这一成绩不仅超过了市场预期,也显示出公司良好的盈利能力和稳健的经营态势。

    营收与利润增长,盈利能力显著提升

    从单季度数据来看,株冶集团在2024年第四季度营业总收入达到53.71亿元,同比增长16.76%;归母净利润为2.05亿元,同比增长155.56%。这一季度业绩的显著提升,主要得益于公司产品结构的优化和成本控制能力的增强。

    年报显示,株冶集团毛利率为8.82%,同比增幅3.34%;净利率为4.06%,同比增幅24.12%。毛利率和净利率的提升,进一步证明了公司盈利能力的显著增强。

    费用控制得当,三费占营收比同比减少

    在费用控制方面,株冶集团表现同样出色。年报显示,公司销售费用、管理费用、财务费用总计5.74亿元,三费占营收比为2.9%,同比减少15.16%。这表明公司在保持业务发展的同时,注重成本控制,提高了运营效率。

    股东回报丰厚,每股收益同比增长22.22%

    在股东回报方面,株冶集团同样表现出色。年报显示,每股净资产为2.66元,同比增长33.86%;每股经营性现金流为1.03元,同比增长60.32%;每股收益为0.66元,同比增长22.22%。这些数据表明,株冶集团为股东创造了丰厚的回报。

    财务状况稳健,资产负债率下降

    从财务状况来看,株冶集团资产负债率为51.78%,同比下降2.08%。这表明公司在保持业务发展的同时,注重财务风险控制,资产负债结构更加稳健。

    货币资金变动,年末集中支付冬储购进原料款增加

    年报显示,株冶集团货币资金变动幅度为-37.48%,主要原因是年末集中支付冬储购进原料款增加。这表明公司在原材料采购方面具有较强的议价能力,有利于降低生产成本。

    应收款项大幅增加,年底对授信范围内客户的应收款项增加

    年报显示,株冶集团应收款项变动幅度为72.6%,主要原因是年底对授信范围内客户的应收款项增加。这表明公司在市场拓展方面取得了一定的成果,客户规模不断扩大。

    其他财务项目变动原因分析

    以下是株冶集团其他财务项目变动的原因分析:

    以上就是论股网小编为大家分享的600961,600961株冶集团股吧,很多股民在了解这个问题,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注论股网!

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    财务项目 变动幅度 原因
    应收款项融资 110.29% 本年末收到的票据增加
    预付款项 123.14% 冬储购进原料按照合同约定支付原料款
    其他应收款 61.39% 本年度期货保证金增加
    其他流动资产 20.48% 期末待抵扣增值税增加
    在建工程 -78.04% 本年度康家湾矿技术升级改造工程项目转固
    使用权资产 -52.31% 计提使用权资产折旧,使用权资产净值减少
    开发支出 -100.0% 科技项目费用化
    其他非流动资产 无具体数据 勘探支出增加